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广东海洋大学文件

校审计〔2025〕3号
关于印发《广东海洋大学审计结果运用实施办法》的通知

各单位、部门:

《广东海洋大学审计结果运用实施办法》业经2025年第21次校长办公会审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。



                               广东海洋大学

                                2025年12月26日



广东海洋大学审计结果运用实施办法


第一章  总  则

第一条 为进一步提高学校审计结果运用的质量和效益,充分发挥内部审计的职能作用,根据《中华人民共和国审计法》《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47号)《教育部经济责任审计整改工作办法》(教财〔2017〕3号)《广东省教育系统审计结果运用规定》(粤教审〔2024〕10号)《广东海洋大学内部审计工作规定》(校审计〔2024〕3号)等关于内部审计工作的规定,结合我校实际情况,制定本办法。

第二条 本办法是学校全面贯彻落实构建集中统一、全面覆盖、权威高效审计监督体系相关要求的具体举措,适用于学校及所属二级单位。

第三条 本办法所称审计结果,是指审计工作部依法依规,对学校及所属二级单位独立进行审计监督、履行审计职责过程中形成的结论性工作成果,包括审计报告、审计决定、管理建议书、审计整改通知书、移送处理书等审计文书。

第四条 本办法所称审计结果运用,是指学校各单位、部门根据各自职责范围对审计结果进行科学合理的分析、整合和转化利用,最大限度地发挥内部审计建设性作用的行为。

第五条 审计结果运用原则:

(一)党委统一领导、部门密切配合;

(二)结果客观公正、运用程序规范;

(三)审用标准一致、严肃责任追究。

第六条 审计结果运用方式主要体现在督促整改、信息共享、审计结果通报、移送线索等。


第二章  职责分工

第七条 学校审计结果运用工作在学校党委的领导下开展,内部审计、纪检监察、组织人事等内部监督部门协作配合,实行信息共享、结果共用、重要事项共同实施、整改问责共同落实等联动及会商工作机制。

第八条 审计工作部在审计结果运用中的主要职责:

(一)向学校主要负责人和党委报告审计结果和审计发现的问题,并督促落实审计发现问题的整改工作;报经批准,采取适当的形式在一定范围内通报审计结果和整改情况。

(二)视审计整改情况,启动审计整改约谈;对审计整改不到位、拒绝或拖延整改以及履行审计整改主体责任不到位的,视情书面提请本级纪检监察、组织人事部门研究处理,严肃追究相关部门和人员责任。

(三)向组织人事部门移交领导干部经济责任审计结果报告和审计整改报告。

(四)向纪检监察部门移送《审计移送处理书》(详见附件1)。

第九条 组织人事部门在审计结果运用中的主要职责:

(一)将领导干部经济责任审计结果报告及审计整改报告归入被审计领导干部个人档案。

(二)根据审计结果及审计整改情况,对领导干部的苗头性、倾向性问题以及其他需要引起注意的情况,及时进行提醒;对在经济责任审计中发现有违规行为,虽不构成违纪但造成不良影响的,或者虽构成违纪但根据有关规定免予党纪政纪处分的,应当按照有关规定进行处理。

(三)将审计结果和审计整改情况,纳入被审计领导干部所在单位领导班子民主生活会(或专题组织生活会)的内容,作为单位、部门评优评先、领导班子成员述责述廉、年度考核、任职考核的重要依据。

第十条 纪检监察部门在审计结果运用中的主要职责:

(一)调查处理审计工作部移送的违纪违法问题线索,依规依纪依法追究党纪政务责任,涉嫌违法犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任,并视情向审计工作部反馈查处情况;

(二)及时将审计结果以及整改情况,纳入单位领导班子党风廉政建设责任制检查考核的内容,作为领导班子成员述责述廉的重要内容;

(三)研究分析审计结果中反映的典型性、倾向性、普遍性问题及屡审屡犯问题,提出惩戒、预防的意见和措施;

(四)运用审计典型案例,开展警示教育。

第十一条 被审计单位、部门负责做好审计整改工作,并向学校审计工作部报送审计整改情况;结合审计意见和建议,查找本部门体制机制上存在的漏洞,认真研究分析,制定完善加强业务管理和监督的政策制度。

第十二条 党政办负责督促落实审计发现问题的整改工作,将审计发现问题整改作为单位、部门履行职责的重点并推动落实;协助开展审计督办检查,对整改不及时、不彻底的单位和责任人进行通报批评;对整改不力、屡审屡犯的,要追究被审计单位主要负责人责任。

第十三条 被审计单位、部门主要负责人为审计整改第一责任人。被审计单位、部门及有关人员应充分采纳审计意见和建议,按照整改要求在规定的期限内,将审计整改情况书面报送审计工作部。


第三章  审计结果通报

第十四条 审计工作部应以适当的方式,在一定范围内公开审计结果和被审计单位、部门落实整改情况。

第十五条 审计结果通报应当坚持实事求是、客观公正,突出重点、确保实效的原则。

第十六条 审计结果通报根据审计事项不同,可采用单项通报、分类通报、综合通报等方式,定期或不定期通过学校办公信息系统、网页等网络公布,也可通过会议、专栏等形式公布。

第十七条 审计结果通报事项主要包括:

(一)预算执行和决算情况的审计结果;

(二)财务收支的审计结果;

(三)领导干部经济责任的审计结果;

(四)专项审计调查的审计结果;

(五)审计查出的重大违纪违法案例;

(六)上级审计机关或上级主管部门要求公开的审计事项;

(七)其他需要公开的审计事项。

第十八条 审计结果通报应当执行下列审批程序:

(一)审计通报方式及形式由审计工作部根据实际情况提出建议,报学校主要负责人批准;

(二)向上级主管部门呈报的重要审计事项的审计结果需要通报的,应当在呈送的报告中向上级主管部门说明并得到批准;

(三)涉及经济责任的审计结果需要通报的,应征询组织人事部门和纪检监察部门意见。


第四章  审计线索移送

第十九条 审计线索移送,是指审计工作部在审计过程中查证的、符合《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》和《中华人民共和国审计法》等法律法规明确的涉嫌违纪违法的行为事项。

第二十条 审计发现的违纪违法线索,应当按照全面、保密的要求及时向学校主要负责人和党委报告并移送纪检监察部门,不得以责令书面检查、审计结果通报等代替违纪违法线索移送。

第二十一条 审计移送处理事项主要包括:

(一)涉嫌贪污、贿赂、渎职等职务犯罪以及破坏市场经济秩序、侵吞资产等经济犯罪的事项;

(二)涉嫌违反党纪、政纪等其他情节的事项;

(三)涉嫌违反招投标、政府采购、工程建设、资产管理等有关法规制度可能存在利益输送的事项;

(四)其他依法依规应移送的事项。

第二十二条 审计工作部应当按照规定的审批权限和移送流程办理违纪违法线索移送。具体程序是:

(一)审计组提出书面移送建议;

(二)审计工作部研究审定;

(三)学校主要负责人签批《审计移送处理书》;

(四)审计工作部指定专人当面移送;

(五)纪检监察部门签收盖章。


第五章  附  则

第二十三条 审计结果运用过程中,对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守或者泄露秘密的人员,由有关部门依法追究其责任;构成犯罪的,依法处理。

第二十四条 阻碍审计结果运用,影响审计工作部及相关职能部门正常工作,或者威胁、恐吓、打击、报复、陷害审计人员的,由有关部门依法追究其责任;构成犯罪的,依法处理。

第二十五条 国家法律法规和上级主管部门另有规定的,从其规定。

第二十六条 本办法由审计工作部负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起施行。





公开方式:主动公开

2026年1月7日 印发

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