12月26日上午,学校党委书记、审计工作委员会主任杨洲在湖光校区行政楼五楼会议室主持召开2025年学校审计工作委员会第2次会议,会议纪要如下。
一、审议学校2025年度内部审计工作总结
审计工作部部长陈成详细汇报了工作实施、审计发现的问题及其整改情况。2025年度,内部审计紧扣学校中心工作,聚焦重点领域与关键环节,开展了风险评估及内部控制评价、预算执行和决算审计、中层领导干部经济责任审计、工程项目“嵌入式”监督、科研经费专项审计等项目,同时提出了不足和改进建议。经过充分讨论,会议原则同意2025年度内部审计工作总结。
二、审议2025年审计整改情况
审计工作部部长陈成汇报了2025年后勤、基建、科研项目及学生资助等领域审计整改完成情况。经审议,会议原则同意2025年审计整改情况汇报内容。会议要求相关单位、部门及个人要严格按照要求继续做好限期整改和持续整改工作,审计工作部要持续跟踪督促抓落实。
三、审议《2019-2022年干部经济责任审计工作方案》第三批中层领导干部经济责任审计情况报告
审计工作部部长陈成汇报了第三批中层领导干部经济责任审计情况。报告全面梳理了本次经济责任审计工作的整体开展情况,并就中层领导干部在经济活动中暴露出的问题进行了剖析与说明。经审议,会议原则同意干部经济责任审计报告,要求相关单位、部门及个人做好限期整改,审计工作部要跟踪监督,确保整改见成效。
四、审议《广东海洋大学预算执行与决算审计实施办法(征求意见稿)》《广东海洋大学社会审计机构参与审计工作管理办法(征求意见稿)》《广东海洋大学审计质量控制实施办法(征求意见稿)》
根据《广东省教育系统预算执行和决算审计办法》《广东省教育系统社会审计机构参与审计工作管理办法》《广东省教育系统内部审计质量控制办法》的要求,编制了《广东海洋大学预算执行与决算审计实施办法对照表》《广东海洋大学委托社会中介机构审计管理办法对照表》《广东海洋大学审计质量控制实施办法对照表》,审计工作部逐一对修订内容作详细说明,会议原则同意《修订稿》,要求进一步修改完善后报学校审定。
五、审定《审计工作部2026年度工作计划》
审计工作部部长陈成汇报了《审计工作部2026年度工作计划》,经充分讨论和研究,会议原则同意审计工作部起草的《审计工作部2026年工作计划》,审计工作部根据会议意见对工作计划进一步修改完善后实施。
六、审议《21名科研人员科研经费专项审计报告》
审计工作部部长陈成汇报了《21名科研人员科研经费专项审计报告》。参会人员围绕报告指出的问题及对有关人员的处理展开讨论。经审议,会议原则同意报告反映的问题。会议要求,按《广东海洋大学内部审计工作规定》相关要求,由审计工作部下达整改通知书,责令相关责任人员限期完成整改,对整改不力或拒不配合整改的,依法依规追究其责任。
七、校长刘文华作工作部署
刘文华对2025年审计工作发挥的重要监督作用给予充分肯定,对学校审计工作提出以下要求:一是要充分发挥审计监督的职能优势,增强工作的前瞻性与主动性,提前精心谋划,为学校发展提供有力保障;二是要高度重视与其他部门的协同联动,通过强化部门间的沟通协作与资源整合,共同完善学校监督体系建设。
八、党委书记杨洲作工作总结
杨洲代表学校党委对审计工作部和积极支持配合审计工作的单位和个人表示肯定和衷心感谢。在肯定成绩的同时,要清醒地认识到,当前学校内部审计工作,对照党中央、省委、省政府及省教育工委的要求,对照学校审计高质量发展的目标,仍存在不少差距。就进一步做好学校审计工作提出三点要求。
第一,提高政治站位,坚持党对审计工作的集中统一领导。要进一步深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,聚焦主责主业,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。
第二,突出工作重点,以有力有效的审计监督提高学校教育经费使用效益。一是围绕权力运行和责任落实,科学制定经济责任审计中长期规划和年度审计项目计划,推进学校中层领导干部履行经济责任情况审计全覆盖;二是围绕学校党委“1918”工作安排和学校年度重点工作任务,加大预算执行与决算的审计力度,重点审查重大项目尤其是财政专项项目预算执行绩效和项目建设目标绩效完成情况;三是围绕基建工程、招投标、科研经费、后勤管理等重点领域。通过开展常态化的审计监督,及时发现潜在的廉政风险,形成动态化震慑,从源头上预防腐败,筑牢我校廉政防线;四是继续开展风险评估及内部控制评价工作,注重揭示学校发展中的风险隐患、薄弱环节,推动学校内部治理体系不断完善。
第三,聚焦结果运用,做好审计整改“下半篇文章”。针对审计查出的问题,制定切实可行的整改时间表、路线图,压实整改主体责任,及时将责任分解到部门、具体责任人,建立整改台账,实行对账销号。建立审计整改长效机制,完善审计整改联动机制,在审计整改上打好“组合拳”,要深化审计监督与其他各类监督贯通协同,形成监督合力,不断提升审计整改工作效率。
参加会议人员:杨洲、刘文华、谭北平、周昌仕,(以下以姓氏笔画为序)毛琪、尹喜、白冰、陈成、肖文辉、曾庆新、审计工作部全体人员
会议纪要撰写:张恒连